根據市交投公司工作安排,委托第三方審計機構自3月28日起對我公司進行2021年財務報告進行審計。為配合做好相關審計工作,財務部按集團公司要求,高度重視,迅速行動,專題部署,精心安排,確保審計工作順利完成。
一是積極對接,全力配合。財務部積極與審計組進行深入溝通,做好對接,嚴格按照審計組的要求,及時提供真實完整的資料和信息數據等。在審計盤查公司資產時,財務部會同公司相關部門共同配合審計組完成對公司固定資產、庫存現金的實地盤點與拍照存檔工作。積極落實函證信息,并與函證企業聯系核對相關內容的準確性,保證詢證函的回函率。
二是細心解釋,積極協調。在審計過程中,對于審計組提出有疑問的事項,財務部及時分析原因并向審計組做出解釋和資料的補充完善,確保審計組能夠客觀公正地作出審計結論。
三是做好溝通,及時整改。對于審計組發現的問題和薄弱環節,財務部深入分析問題產生的原因并逐項落實整改措施。及時將相關問題與整改情況向公司領導進行匯報,以便公司制度的進一步完善,切實達到以審促管的作用。